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    N700310512 企业内部审计实务课程 331
    课程描述:
    企业内部审计课程培训 课程背景: 内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。中大规模的企业一般都设置内部审计部门,越来越多的中小企业也设置了内审组织,以增强企业风险的监督、审查和威慑,并在查漏补缺的过程中帮助企业识别和应对流程与管理漏洞,最终助力企业的商业成功
    适合人员: 高层管理者  中层领导  一线员工  
    培训讲师: 乔木
    培训天数: 2天
    培训费用: ¥元

    企业内部审计课程培训

    课程背景:
    内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。中大规模的企业一般都设置内部审计部门,越来越多的中小企业也设置了内审组织,以增强企业风险的监督、审查和威慑,并在查漏补缺的过程中帮助企业识别和应对流程与管理漏洞,最终助力企业的商业成功。
    内部审计部门是一个看似神秘的组织,也是让很多业务部门同事望而却步的组织,其实真正优秀的内部审计部门是一个充分理解和融合业务的组织,是一个深受管理层信任和一线组织托付的监督机构。堡垒最容易从内部被攻破,内部违规甚至腐败,是企业内部最大的毒瘤。
    本课程从内部审计实务的角度,结合华为等企业的优秀业务实践,带给学员全新的体验,即如何从内部审计的角度,监督与服务并重,沟通与技术并存,做好企业的第三道防线,既有威慑,又有帮扶,真正成为企业的一支独立、客观、专业的生力军。

    课程收益:
    ● 认识内部审计对企业的价值,提升企业监督意愿
    ● 了解内部审计与外部审计区别,精准把握内审特点与优势
    ● 掌握内部审计5个阶段和流程与方法,提高审计效率与质量
    ● 应用优秀企业内审实践,取长补短,优化企业内审体系
    ● 学习数字化审计趋势,结合传统审计,增强审计效能
    ● 掌握7大场景下的舞弊管理方法策略,防范企业内部风险,保障企业健康发展

    课程对象:企业中高级管理者,审计内控负责人,从业人员

    课程大纲
    第一讲:认识内部审计
    内部审计:计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营
    一、内部审计的定位
    独立,客观,专业的全面监督部门!
    案例:内审应该给谁汇报?
    提问研讨:如何深入理解独立,客观,专业?
    二、内部审计的价值:达摩克利斯之剑!
    三、内部审计与外部审计的区别
    1、独立性不同
    2、审计目标不同
    3、关注点不同
    4、业务范围不同
    5、审计标准不同
    6、能力素质模型不同
    四、内部审计的发展
    五、内部审计的类型
    1、例行审计和专项审计
    2、遵循性审计、效益审计和反舞弊审计
    3、财务审计、内控审计、工程审计、经济责任审计
    审计类型根据企业的实践管理各有侧重

    第二讲:内部审计的流程
    一、内部审计的5个阶段
    阶段1、计划风险面中选出线
    解析:审计风险地图
    阶段2、准备(立项)风险线中选出点
    阶段3、实施检查高风险
    案例:B企业的审计底稿
    阶段4、报告
    1)审计问题确认函
    2)审计报告初稿和终稿
    阶段5、跟踪闭环阶段关注流程和系统
    案例:好的内部审计报告长什么样?
    二、内部审计的全流程管理
    1、全生命周期管理的审计12步
    2、运作的核心4步法
    3、关注执行的沟通与协调
    案例:一个失败的审计项目沟通会
    探讨:如何评价是否是一个优秀的审计专业人员?

    第三讲:内部审计的6项优秀实践有效与高质量
    实践1、有效地管理审计立项
    案例研讨:某企业基于风险地图的审计计划管理、某企业基于主观干预的审计计划管理
    实践2、有效地管理审计实施
    案例研讨:某企业高效高质的过程管理、某企业低效低质的过程管理
    实践3.高质量的内部审计报告撰写
    案例研讨:某企业内部审计报告赏析、某企业内部审计报告点评
    实践4、高质量地沟通报告
    案例研讨:某企业内部审计沟通与报告
    实践5、高质量的闭环审计问题
    案例研讨:某企业内部审计问题的闭环
    实践6、高质量的开审计会议(6大会议)
    审计经典案例故事:工程审计、采购审计、干部在离任审计

    第四讲:公司的内部审计(以华为为例)
    一、华为内部审计组织体系
    1、内控体系3层防线
    2、内部审计3个组织
    二、华为的内部审计核心打法
    1、操盘流程
    2、PDRA工作法
    3、审计的格式和签发
    4、审计的质量要求
    5、打分审计
    三、华为内部审计的2个必行事项
    1、专项审计
    2、问题闭环
    论敢于坚持原则和善于坚持原则
    案例:地区部总裁的功与过
    七、华为干部“在离任”审计
    1、对象清单
    2、审计范围
    3、结果应用
    对比:华为内部审计与内部控制的联系与区别
    八、华为内部审计在其他企业的应用要点
    1、独立:独立客观专业的内部第三方
    2、坚持:敢于坚持,也要善于坚持
    3、业务为中心:对准商业成功而非审计成功
    4、公平公正:华为审计有专门审干部的大部门

    第五讲:数字化审计
    前提:信息化
    1、审计数字化的探针与模型
    案例研讨:某企业的18触审计探针
    审计数字化不能取代传统审计
    2、审计数字化的发展与未来

    第六讲:审计中的舞弊管理
    典型案例:审计中的舞弊
    专业的人做专业的事
    场景1、研发
    案例:腐败也有“技术派”研发人员的吃拿卡要
    关注点:技术标,设备选型,指定采购
    场景2、生产
    案例:真假降级品
    关注点:质量,降级品/废旧,包装/过磅
    场景3、供应(含采购)
    案例:对采购人员的围猎
    关注点:吃拿卡要,供应商选择与认证
    场景4、销服
    案例:真假渠道的背后
    关注点:阴阳合同,费用,关联关系
    场景5、运营
    案例:小二的过亿收入
    关注点:权限,异常流量,评价
    场景6、后勤(如行政、IT)领域
    案例:司机师傅的来钱渠道
    关注点:装修装饰,加油,供应商,关联关系
    场景7、其他(如人力、财务)
    案例:你不知道的猎头费用
    关注点:资金,异常支付,口碑
    主流案例场景企业涉及犯罪的主要场景:职务侵占、非公职人员受贿、商业秘密罪、费用报销违规、吃拿卡要、违反竞业限制

    企业内部审计课程培训

      本课程名称:企业内部审计课程培训-提高审计效率课程
    参加课程日期:    
    公司名称: 联系人:
    手机: 座机电话:
    在线QQ: 参训人数:  人
    备注:
         
      付款方式
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