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    N700311883 内控内审与财务风险管控 248
    课程描述:
    内控内审培训 课程背景: 企业是重要的市场经营主体,无数的市场经营主体像细胞一样构成了国家经济,企业健康发展是国家经济发展的驱动力和表现,因此,为了促进企业健康发展,相关部门颁布了一系列内控审计相关的法律、法规和指导性文件。 随着经营面临的发展环境的改变,有些公司财务风险越来越大,这就要求企业要做好内控,来提升对风险管控的能力。 企业要健康发展,就要完善运营体系、内控体系,减少跑冒滴漏
    适合人员: 财务总监  财务经理  财务主管  其他人员  高层管理者  
    培训讲师: 于洪成
    培训天数: 2天
    培训费用: ¥元

    内控内审培训

    课程背景:
    企业是重要的市场经营主体,无数的市场经营主体像细胞一样构成了国家经济,企业健康发展是国家经济发展的驱动力和表现,因此,为了促进企业健康发展,相关部门颁布了一系列内控审计相关的法律、法规和指导性文件。
    随着经营面临的发展环境的改变,有些公司财务风险越来越大,这就要求企业要做好内控,来提升对风险管控的能力。
    企业要健康发展,就要完善运营体系、内控体系,减少跑冒滴漏,提高资源利用效率,由此可见,内控审计至关重要。
    本课将从内控、内审与财务风险管控方面,提升企业的相应管理水平,助力相关人员的职业成长。

    课程收益:
    提升企业内控管理水平,强化风险管控能力,助力企业发展。
    了解学习内部控制的框架,深刻理解内部审计与全面风险管理的关系。
    通过案例学习帮助学员构建内控审计系统思维,提升内控审计的把控能力。
    掌握诊断企业内部控制缺陷的方法,练就发现内控缺陷的火眼金睛。
    掌握内控审计的方法和要点,完善企业的内控制度。
    帮助企业建立反舞弊内控流程,打造没有贪污的企业净土。

    课程对象:
    企业财会人员、内控部门人员、内审人员、管理干部等

    课程方式:
    讲授与参与、分析案例、情景代入练习;讲授与学员参与相结合;案例分析和情景模拟相结合

    课程大纲
    导引:国企与民企的内控现状和存在问题
    第一讲:内控审计与全面风险控制
    案例导入:辛辛苦苦几十年,一朝回到解放前的惨痛案例
    思考:全面风控与内控审计的重要性
    一、内控概述与内在逻辑
    1. 全面风险管理与内部控制
    案例:垮掉的巨无霸企业
    2. 《企业内部控制规范》介绍
    3. 内控的三大目标:合法合规,高效落地,助力发展
    4. 内控的四大原则:有效性原则、重要性原则、系统性原则、成本效益原则
    5. 内控的五大活动:内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
    二、内控审计实务
    案例:内控风险典型案例
    1. 内控审计是企业长期发展的刚需
    2. 全面风险控制的必要性与误区
    3. 内控审计思路
    4. 内控审计的流程:审计前、审计中、出具报告
    5. 内控审计的方法:询问、观察、检查、函证、重新计算、重新执行
    三、内控审计要点
    1. 合规管理体系审计要点
    2. 重点经营环节合规审计要点
    3. 重点人员合规审计要点
    4. 重点业务领域合规审计要点
    四、全面风险控制
    案例:全面风险控制助力企业发展
    1. 舞弊调查中的风险与合规问题
    2. 舞弊调查基本流程和调查计划的制定
    3. 证据链理论与实践
    4. 访谈与笔录
    5. 供应链舞弊调查指南

    第二讲:销售与收款循环的内部审计流程和要点建设
    1. 销售与收款循环的特点
    2. 销售与收款循环的内部控制
    3. 销售与收款循环的内部审计
    案例:某公司销售与收款循环审计案例
    4. 财务风险管控
    现场讨论:对销售与收款循环审计过程中提出的建议,有哪些适合所在公司?

    第三讲:采购与付款循环的内部审计流程和要点建设
    1. 采购与付款循环的特点
    2. 采购与付款循环的内部控制
    3. 采购与付款循环的内部审计
    案例:某公司采购与付款循环审计案例
    4. 财务风险管控
    现场讨论:对采购审计过程中提出的建议,有哪些适合所在公司?

    第四讲:生产与存货循环的内部审计流程和要点建设
    1. 生产与存货循环的特点
    2. 生产与存货循环的内部控制
    3. 生产与存货循环的内部审计
    案例:某公司生产与存货循环审计案例
    4. 财务风险管控
    现场讨论:对生产与存货循环审计过程中提出的建议,有哪些适合所在公司?

    第五讲:投资与筹资循环的内部审计流程和要点建设
    1. 投资与筹资循环的特点
    2. 投资与筹资循环的内部控制
    3. 投资与筹资循环的内部审计
    案例:某公司投资与筹资循环审计案例
    4. 财务风险管控
    现场讨论:对投资与筹资循环审计过程中提出的建议,有哪些适合所在公司?

    第六讲:货币资金的内部审计流程和要点建设
    1. 货币资金与业务循环概述
    2. 货币资金内部控制及其测试
    3. 库存现金审计
    4. 银行存款和其他货币资金审计
    案例:某公司货币资金的内部审计案例
    4. 财务风险管控
    现场讨论:对货币资金的内部审计过程中提出的建议,有哪些适合所在公司?

    第七讲:建设项目内部审计流程和要点建设
    1. 建设项目审计概述
    2. 建设项目全过程跟组审计工作要点
    3. 重点项目审计的要点
    案例:某公司建设项目内部审计案例
    4. 财务风险管控
    现场讨论:对建设项目内部审计过程中提出的建议,有哪些适合所在公司?
    提炼与总结、结语、答疑互动

    内控内审培训

      本课程名称:内控内审培训-内部审计流程课程
    参加课程日期:    
    公司名称: 联系人:
    手机: 座机电话:
    在线QQ: 参训人数:  人
    备注:
         
      付款方式
    已开课时间:
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    于洪成
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