财税顶层设计与税务合规管理培训
-改革开放40余年,中国经济发展进入新常态,税收治理日渐法治化,互联网和数字经济催生了无数新的商业模式,在此背景下,企业的经营环境发生了巨大变化,税务管理也亟需扩展视野、转变观念、升级技能! 本课程共分10个部分,让您: -了解国家税制改革、政策调整、征管变化的最新内容,洞察大势; -学习税务管理最新理念,更好服务企业战略,醍醐灌顶; -提升财税实战中化解疑难业务风险的能力,胸有成竹; -看清税收政策的“前世今生”“现象本质”,游刃有余; -抓住应对税务稽查、纳税评估的实用技巧,处变不惊; -掌握各类资本运作模式的税务筹划精髓,运筹帷幄; -操习合同条款中的业务定性和税务安排本领,未雨绸缪 ; -洞悉营销中“买卖”和吆喝“”的税务秘密,精打细算; -破解集团税务管理千头万绪难题,高屋建瓴; -获得现场专业解答扫清心中困惑,信心满满; -“十四五”经济航母将驶往何方?税务管理又该怎样为企业保驾护航?《财税顶层设计:新形势下企业税务管理与安排》将告诉您如何在“大时代”中营造自己最好的“小环境”!
培训对象 -董事长、总经理、常务副总经理 -总会计师、财务总监、税务总监等高管人员
第一模块 拓展眼界篇 -我国税制、宏观税负概况 -增值税、消费税立法对企业的税负影响 -房地产税和遗产税立法的可行性分析 -后疫情时期税收政策调整方向 -金四和数据治税背景下的税收征管趋势 -税收洼地的类型及利弊权衡 第二模块 服务战略篇 -“税”在企业生命发展周期和战略中的地位 -如何理性和专业看待“税负” -税务内控薄弱的“八大”严重后果 -如何构建企业税务内控和税务管理机制 -税务管理新理念——税务安排 第三模块 财税实战篇 -“全税种观”思维 -企业所得税的若干税务安排示例(根据培训对象选择) -增值税的若干税务安排示例(根据培训对象选择) -未备案影响税收优惠享受、资产损失扣除吗? 第四模块 税法解释篇 -遇到税法中的不合理规定该怎么办? -怎么理解税法中的“等”“等等” -批复性文件具有普遍适用性吗? -如何判断税收文件是否具有追溯力? 第五模块 危机应对篇 -稽查、纳税评估如何选案? -如何与稽查、评估人员有效沟通? -哪些环节可以为自己争取最大权益? -税款和滞纳金的计算 -如何会被认定“虚开发票”? -如何摆脱“虚开发票”的漩涡? 第六模块 资本运作篇 -不同资本运作方式的特点和比较(资产收购、股权收购、合并、分立和划拨等) -特殊性税务处理和一般性税务处理的比较、程序管理要点 -并购重组中估值定价的税务管理要点 先增资后转让、对赌等典型业务的财税处理与风险分析 第七模块 合同控税篇 -《民法典》的“合同”和税法中的“合同”一样吗 -合同中的“保税”条款合法吗? -采购合同如何防范税率变动风险 -合同性质设计:避免成为“失败的胜利者” -合同违约和撤销的税务区别 -常见合同税收筹划误区 第八模块 助力营销篇 -常见促销手段(折扣、买赠和返现等)的效果比较 -退换货的财税处理与风险分析 -积分的财税处理与风险分析 -预付卡的财税处理与风险分析 -会员的财税处理与风险分析 第九模块 集团税务篇 -集团税务内控制度架构及要点 -关联交易的税务风险及规避要点 -集团资金往来不同模式的财税分析 -集团采购不同模式的财税分析
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