欢迎来到哪里有培训网!   [会员登录]  [讲师注册]  [机构注册] 网站首页  上海培训班  上海职业培训  上海讲师  上海培训机构  名师博客 
热门: 销售精英  微信营销  班组长  中高层
  • 营销管理
  • 人力资源
  • 生产研发
  • 采购物流
  • 财务管理
  • 战略管理
  • 领导艺术
  • 综合技能
  • 其它课程
  • 线上课程
  • 品牌管理
  • 营销策划
  • 销售技巧
  • 门店管理
  • 网络营销
  • 客户服务
  • 电话销售
  • 销售团队
  • 渠道销售
  • 国际贸易
  • 商务谈判
  • 合同管理
  • 顾问式销售
  • 大客户销售
  • 经销商管理
  • 大数据营销
  • 客户投诉
  • 新媒体营销
  •  
    您现在的位置:首页 > 年度培训计划 > 合理避税
    N700285212 业务循环中的税务风险管控 2598
    课程描述:
    税负优化培训 课程大纲: 一.业务循环中的税务风险管控系列 1.纳税筹划视角下的企业销售模式的税负优化 1.1买一赠一的税务处理风险 1.2平销返利的税务处理风险 1.3购物返券的税务处理风险 1.4来店有礼、积分送礼、积分抽奖的税务处理风险 2.生产企业加工贸易的计算方式及筹划思路 1.1出口货物退(免)税的一般流程及注意事项 1.2生产企业免抵退的计算公式及注意事项
    适合人员: 税务经理  
    培训讲师: 孟雨
    培训天数: 2天
    培训费用: ¥元

    税负优化培训

    课程大纲:
    一.业务循环中的税务风险管控系列
    1.纳税筹划视角下的企业销售模式的税负优化
    1.1买一赠一的税务处理风险
    1.2平销返利的税务处理风险
    1.3购物返券的税务处理风险
    1.4来店有礼、积分送礼、积分抽奖的税务处理风险
    2.生产企业加工贸易的计算方式及筹划思路
    1.1出口货物退(免)税的一般流程及注意事项
    1.2生产企业免抵退的计算公式及注意事项
    1.3案例解析三种模式加工贸易方式下的筹划及计算方式
    1.4来料、进料加工的税收成本分析
    1.5案例解析利用特殊区域降低税负的注意事项
    3.企业采购环节涉税实务分析
    1.1企业采购环节涉税实务分析
    1.2采购业务筹划思路
    1.3案例解析生产性企业采购环节的税务管理及筹划
    1.4企业签订经济合同时的税收筹划
    4.购买取得的固定资产入账问题
    1.1固定资产入账标准应如何确定?
    1.2超过正常信用条件期限购买的固定资产如何处理?
    1.3购入使用过的固定资产如何处理?
    1.4随固定资产购入的无形资产应如何处理?
    5.企业借款来源及借款额度的税负分析
    1.1企业利息支付的基本规定及借款来源
    1.2企业利息支付的借款额度和利率规定
    1.3总结及案例分析
    6.经济合同中的纳税自查重点
    1.1合同的基本知识及涉税管理指引
    1.2购销合同的涉税分析
    1.3劳动合同vs劳务派遣合同的涉税分析
    7.发票合规及风险规避实务
    1.1常见的几种无发票业务的处理
    1.2哪些项目允许无发票?
    1.3如何规避无发票业务,取得真实有效的发票
    8.识别税收风险主要依托的会计信息
    1.1资产负债表资产方会计科目的税收风险识别
    1.2资产负债表负债方会计科目的税收风险识别
    1.3利润表会计科目的税收风险识别
    1.4现金流量表会计科目的税收风险识别
    1.5与关联部门产生的税收风险识别
    9.关于股权激励和技术出资的重大优惠政策解析
    1.1盘点相关政策
    1.2非上市公司股权激励
    1.3课后问答
    1.4技术入股政策详解
    10.制造工厂清算中的风险和管控策略
    1.1工厂清算中的风险和管控策略
    1.2清算的案例:用金钱买来的经验
    1.3清算的准备:识别公司的风险点
    1.4管控的策略:机遇和挑战将并存
    1.5专业的选择:自己操作还是外包
    1.6 Q&A
    1.7制造工厂清算中的风险和管控策略
    11.增值税申报实务之报表填写及账务处理-视同销售
    1.1案例1:发放货物作为职工福利的账务处理
    1.2案例2:将自产货物用于个人消费的账务处理
    1.3案例3:将不动产用于投资的账务处理
    1.4案例4:以货物投资的视同销售账务处理
    1.5案例5:赠送视同销售的账务处理
    1.6案例6:代销账务处理
    1.7案例7:总分机构之间移送货物视同销售的账务处理
    1.8案例8:无偿销售服务视同销售的账务处理
    1.9增值税申报实务之报表填写及账务处理 视同销售
    12.来料加工、进料加工的不同税务处理辨析
    1.1来料加工、进料加工的免抵退申报流程
    1.2进料加工免抵退税的计算方式
    1.3实例分析来料加工与进料加工的税收成本分析
    1.4加工贸易出口中的常见疑难问题
    13.应付账款的税收风险识别与应对
    1.1应付账款的核算内容及其表现形式
    1.2案例1:虚列成本费用少缴所得税
    1.3案例2:无票购货应付款长期挂账
    1.4案例3:进货折让不处理&进项税不转出
    1.5案例4:利用应付账款隐匿销售收入
    14.其他途径取得的固定资产入账问题
    1.1投资者投入固定资产应如何处理?
    1.2融资租赁取得的固定资产如何处理?
    1.3售后回租融资租赁如何处理?
    1.4接受捐赠取得的固定资产如何处理?
    1.5非货币性资产交换取得的固定资产如何处理?
    1.6债务重组取得的固定资产如何处理?
    15.税务风险管理之合同拟定技巧
    1.1合同条款的相关规定
    1.2案例解析税务风险中的合同拟定技巧
    1.3案例解析股权转让与资产转让的税务处理
    1.4案例解析租赁合同中的涉税处理
    1.5课程问答
    16.从财务报表看纳税风险
    1.1税款征收方式和纳税申报
    1.2如何从财务报表看纳税风险
    1.3财务报表注意事项
    17.你分得清吗?预收货款还是分期收款
    1.1两种收款方式的区分及纳税时点的判断
    1.2两种收款方式下的税会差异及合同签订注意事项
    18.其他应付账款的税收风险识别与应对
    1.1其他应付款的核算内容及其财税风险表现形式
    1.2案例1经营收入不入账挂其他应付款股东
    1.3案例2房地产公司预收款不缴税挂其他应付款-股东
    1.4案例3一年以上包装物押金未缴税
    1.5案例4通过其他应付款隐瞒价外费用
    1.6案例5其他应付款长期挂账,实质为虚开发票不能支付款项

    税负优化培训

      本课程名称:税负优化培训-税务管理及筹划
    参加课程日期:    
    公司名称: 联系人:
    手机: 座机电话:
    在线QQ: 参训人数:  人
    备注:
         
      付款方式
    已开课时间:
      上一篇:税务风险规避培训-企业涉税风险管控
      下一篇:制定项目计划课程-执行项目推进
     
     
     
    孟雨
    会员可见
    会员可见
    会员可见
     
    培训类型:
    培训费用:
    培训地址:
    适合人员:
    培训时间:
    关键词:
     
       
    推荐公开课
     
    合理避税培训
     
    大数据时代下的税务风险管理 孟忻
    电子化手册与保税管理 蒋老师
    “信息管税背景下的企业所得 专家团
    纳税筹划十八法与税务风险防 陈老师
    企业财税人员必须掌握的10 陈老师
    企业的纳税规划与风险控制 田野
    房地产开发业务防不胜防的“ 胡老师
    2015年房地产建安业26 张伟
    企业重组涉税风险防范与实务 马永义
    高管及外籍员工含港澳台人士 张少云
    合理避税内训
     
    企业纳税筹划实务、技巧和政 贾卒
    企业税务稽查风险与应对策略 张峰
    变 “税”为宝 税收筹划新 杨炯
    企业并购重组及其税务管量 邵励
    CTL---节税有方:企业 刘国东
    管理层财务、会计、税收知识 俞勤
    财富管理理论与实战 秦融
    房地产企业所得税的避税与反 石斌
    企业税务风险管控与合理避税 石斌
    企业税务风险管控与涉税争议 石斌
    合理避税视频
    合理避税文章
     
    虚开发票合规篇五:已证实虚 陈小税
    税收通用缴款书可抵不可抵 樊剑英
    铁老大营改增纳税模型年终无 樊剑英
    2025年企业所得税风险防 til
    2025年企业所得税预缴培 til
    2025年企业所得税调整培 til
    2025年企业所得税课程培 til
    2025年企业所得税职工培 til
    2025年企业所得税筹划培 til
    2025年企业所得税稽查培 til
    合理避税讲师
     

    课程报名
    机构合作
    讲师服务
    课程报名
    4000-504030
    微信关注
    在线咨询
    课程咨询
    讲师咨询
    会员咨询
    其它服务