欢迎来到哪里有培训网!   [会员登录]  [讲师注册]  [机构注册] 网站首页  上海培训班  上海职业培训  上海讲师  上海培训机构  名师博客 
热门: 销售精英  微信营销  班组长  中高层
  • 营销管理
  • 人力资源
  • 生产研发
  • 采购物流
  • 财务管理
  • 战略管理
  • 领导艺术
  • 综合技能
  • 其它课程
  • 线上课程
  • 品牌管理
  • 营销策划
  • 销售技巧
  • 门店管理
  • 网络营销
  • 客户服务
  • 电话销售
  • 销售团队
  • 渠道销售
  • 国际贸易
  • 商务谈判
  • 合同管理
  • 顾问式销售
  • 大客户销售
  • 经销商管理
  • 大数据营销
  • 客户投诉
  • 新媒体营销
  •  
    您现在的位置:首页 > 年度培训计划 > 内部控制
    N700304255 新时代企业内部审计与四能四会胜任力实务专题培训班 79
    课程描述:
    新时代企业内部审计公开课 各有关企事业单位: 习总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上强调指出,做好新时代新征程审计工作,必须苦练内功,坚持依法审计,做实研究型审计,打造经济监督的“特种部队”,更好发挥审计监督作用上聚焦发力,做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳。此外,国家新修订了《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规
    适合人员: 高层管理者  中层领导  财务总监  
    培训讲师:
    培训天数: 3天
    培训费用: ¥3980元
    •  2024-07-10
       南宁
    •  2024-07-17
       西安
    •  2024-08-07
       成都
    •  2024-08-21
       西宁

    新时代企业内部审计公开课

    各有关企事业单位:
    习总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上强调指出,做好新时代新征程审计工作,必须苦练内功,坚持依法审计,做实研究型审计,打造经济监督的“特种部队”,更好发挥审计监督作用上聚焦发力,做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳。此外,国家新修订了《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》(2018年审计署第11号令)以及《中国内部审计准则》《国务院国资委关于开展对标世界一流企业价值创造行动的通知》(国资发改革〔2022〕79号),要求聚焦内部审计业务实操,突出实践导向、问题导向、效果导向。本课程综合运用理论讲授、政策解读、案例教学、研讨式教学等方式开展系统培训,努力做到悟规律、明方向、学方法、增智慧,全面提升内部审计人员业务水平。
    为了帮助广大企事业单位内部审计人员贯彻党的二十大精神、贯彻落实二十届中央纪律三次全会精神,广泛应用现代信息技术,在会计、审计工作中发挥国有企业内部审计力量,提高政治站位,促进审计监督体系健全完善,提升审计监督整体效能,做好国家“四梁八柱”的坚强支撑作用,提升内审干部“四能四会胜任力”,做反腐斗争排头兵。特举办“新时代企业内部审计与四能四会胜任力实务专题培训班”。希望各单位积极组织相关人员参加。现将有关事项通知如下:

    参加对象
    各单位全体审计人员、审计部、内审部、审计监察部、纪检监察部等部门负责人及相关人员。

    培训内容
    第一部分:最新国家监察政策的内部审计管理与监督-公司治理与反舞弊
    案例解读:从“宝万之争”看公司内审与监督
    1、公司治理审计三大明显特征
    2、《第2204号内部审计具体准则-对舞弊行为进行检查和报告》看舞5大特征
    3、舞弊三角理论看舞弊产生的三大原因
    4、舞弊审计在组织经济利益视角下的两大类舞弊类型
    5、其他事项

    第二部分:融入国家监察体制改革的关注事项
    1、抽样技术之三种属性抽样审计比较
    2、分析性技术的五种方法??
    3、内部审计工作底稿档案的结构设计
    案例解读:(抚顺特钢)实现资产类科目财务造假的完美闭环
    4、其他需要关注事项

    第三部分:常见违反财经纪律有关问题以及政策依据
    1、预算执行方面
    2、违规专户方面
    3、专项资金管理方面
    4、资产管理方面
    5、会计信息质量方面
    6、其他常见问题

    第四部分:审计人员四能四会胜任力?
    1、遇事能干,内部审计的方向选择:审什么
    2、遇事能查,内部审计操作实务:怎么审?
    3、开口能说,基于心理学的审计沟通方法论
    4、团队能带,审计项目现场管理
    5、提笔能写,审计报告及审计整改操作实务

    第五部分:内部审计技术及方法落地
    1、抽样技术之三种属性抽样审计比较
    2、分析性技术的五种方法??
    3、内部审计工作底稿档案的结构设计
    4、【案例】z公司销售与收款环节审计案例

    第六部分:内部审计管理(监察)
    1、内部审计的部门管理
    2、内部审计项目管理
    3、内部审计质量控制
    4、风险评估

    第七部分:七大内控措施相关案例及处理机制
    案例解读:不相容职务分离控制
    案例解读:授权审批控制
    案例解读:会计系统控制
    案例解读:财产保护控制
    案例解读:预算控制
    案例解读:运营分析控制
    案例解读:绩效考评控制
    1、提升制度性措施
    案例解读:保障资金安全
    2、重大风险预警机制和突发事件应急处理机制
    案例解读:翻车的某公司带来的警示
    3、其他案例及处理机制

    新时代企业内部审计公开课

      本课程名称:新时代企业内部审计公开课-内部审计四大原则培训
    参加课程日期:    
    公司名称: 联系人:
    手机: 座机电话:
    在线QQ: 参训人数:  人
    备注:
         
      付款方式
    已开课时间:
    •  2024-06-26
       青岛
      上一篇:水利基本建设财务管理公开课-水利工程项目建设管理培训
      下一篇:股权财政投资公开课-项目资本金投资课程
     
    培训类型:
    培训费用:
    培训地址:
    适合人员:
    培训时间:
    关键词:
     
       
    推荐公开课
     
    《销售精英强化训练》 王越
    内部控制培训
     
    内部控制内训
     
    内部控制视频
    内部控制文章
     
    虚开发票合规篇五:已证实虚 陈小税
    企业内控管理究竟在控什么? 邱健
    一不小心,制度错位成为企业 王达峰
    内部控制讲师