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    N700306875 企业审计发现及案例分析 2749
    课程描述:
    企业审计体系课程 课程背景: 有人将内部审计看作是公司内部的”经济警察“,在企业风险管理和为企业增值方面发挥了越来越重要的作用。 企业发展的效益由成本和技术决定,企业的生死存亡由风险管理的程度决定。企业设立内部审计部门,进行企业的风险管理,是监管部门和投资者对企业提出的要求,也是对企业进行评价的重要方面。 为了实现上述目标,企业必须建立有效的内控制度设计、内控优
    适合人员: 财务总监  财务主管  财务经理  会计出纳  其他人员  
    培训讲师: 林一斌
    培训天数: 1天
    培训费用: ¥元

    企业审计体系课程

    课程背景:
    有人将内部审计看作是公司内部的”经济警察“,在企业风险管理和为企业增值方面发挥了越来越重要的作用。
    企业发展的效益由成本和技术决定,企业的生死存亡由风险管理的程度决定。企业设立内部审计部门,进行企业的风险管理,是监管部门和投资者对企业提出的要求,也是对企业进行评价的重要方面。
    为了实现上述目标,企业必须建立有效的内控制度设计、内控优化、全面风险管理、风险防范体系,有效的内部控制体系已成为企业稳健经营与永续发展的关键。内部审计与注册会计师审计相比较,其审计目的更加多样,审计涵盖的范围也更为宽广,从而可以服务于管理层的管理目的,帮助管理层分析评价企业的内部控制流程,并就内部控制系统的优化提供管理建议。

    课程收益:
    通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性与效益性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几点:
    一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部审计体系完整而系统的认识
    二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进
    三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点
    四、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”
    学会在实务中如何运用技巧和方法找到问题的关键,改进管理并提高效益
    五、帮助学员学习如何查处舞弊,从调查流程、风险防范、证据、证据链、调查性询问出发,综合提升学员的查处舞弊能力

    授课对象:
    董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人士。

    授课方式:
    讲师讲授+案例分析+案例研讨+现场演练+小组决策+结果评析+经验分享;

    课程大纲
    第一讲:审计相关实务交流
    一、审计相关实务
    (一) 内部审计的定义
    (二) 关于内部审计的观念创新
    1)需要内部审计的理由
    2) 关于内部审计的的创新理念
    (三)审计环境的优化
    1)设置独立审计的组织架构
    2)直达高层的信息通道
    3)维护权威的审计决定
    4)内外交流的学术环境
    二、从审计流程的角度探讨审计实务问题
    (一)审计计划阶段
    1)审计项目选择紧盯三个“点“
    2)确定审计范围以及审计重点
    3)审计计划实施前的准备
    4)拟订审计方案
    (二)审计实施阶段望闻问切
    (三)审计报告阶段
    1)如何写一份领导愿意看的审计报告
    2)撰写审计报告应避免的十个错误
    3)审计报告的3个最佳实践案例
    三、主要审计实务问题探讨
    (一)内部审计实务精要
    1)采购业务审计操作方案及案例
    2)销售业务审计操作方案及案例
    3)建设工程审计操作方案及案例
    4)经理离任审计操作方案及案例
    (二)常用的审计方法
    1)分析法审计证据分析技巧
    2)访谈法访谈提问的技巧
    3)盘点法现金盘点技巧
    4)穿行测试法
    (三)审计培训及宣传
    1)审计宣传
    2)审计培训

    第二讲:迎审应检应对及注意事项
    一、公司财务部门如何配合会计师事务所年报审计
    1、派人对接的注意事项
    2、给资料方法建议
    3、答问中的常见套路和注意事项
    4、如何通过讨论发现和解决问题
    5、审计带来的质量提升问题
    二、迎审迎检的能力素质提升
    1、迎审员工需要做到的五件事
    2、迎审态度
    3、受审者角色
    4、确定问题再回答
    5、回答问题原则
    6、现场交流
    7、避免出现的事项
    8、纠正行动
    9、常见提问
    9、回答基本点
    10、迎审心态
    11、先期改善
    案例探讨:迎审迎检的常见问题解析

    第三讲:审计人员的职业胜任能力与专业素质提升
    一、胜任能力与专业素质的含义
    (一)胜任能力与专业素质的概念
    (二)胜任能力与专业素质的特征
    (三)知识、能力、职业素养的内涵
    (四)知识、能力、职业素养三者之间的关系
    (五)个人胜任能力与职业胜任能力的区别
    二、内部审计人员应掌握的知识
    三、内部审计人员应具备的能力
    四、内部审计人员应具备的职业素养
    五、如何提升内部审计人员的职业胜任能力
    六、审计人员提升专业素质的6条途径

    第四讲:审计人员有效沟通技巧
    一、审计沟通概述
    (一)审计沟通的意义
    (二)审计沟通6事项
    二、有效沟通6原则
    三、有效沟通技巧
    (一)建立合作性态度的技巧
    (二)有效利用肢体语言的技巧
    (三)有效发送信息6技巧
    (四)接受信4技巧
    四、如何与领导沟通
    (一)请示与汇报的基本态度
    (二)与各种性格的领导打交道3技巧
    五、如何与部属沟通
    (一)下达命令5技巧
    (二)赞扬部下4技巧
    (三)批评部下的方法
    课程总结与回顾
    1.课程主要内容总结与回顾
    2.答疑解惑

    企业审计体系课程

      本课程名称:企业审计体系课程-审计操作方案培训
    参加课程日期:    
    公司名称: 联系人:
    手机: 座机电话:
    在线QQ: 参训人数:  人
    备注:
         
      付款方式
    已开课时间:
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    林一斌
    会员可见
    会员可见
    会员可见
     
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