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    N700235793 增值税会计核算、涉税票据与所得税疑难问题解析 2568
    课程描述:

    增值税会计核算培训

    适合人员: 会计出纳  
    培训讲师: 简生仁
    培训天数: 2天
    培训费用: ¥元

    增值税会计核算培训

    【课程大纲】
    第一部分:《增值税会计处理规定》中最新账务处理及应对方略
    1、增值税会计科目设置一栏
    2、简易征收和一般征收销项税会计科目设计差异
    3、价税分离的会计、业务处理方
    4、分期抵扣进项税会计处理分析
    5、进项税转出会计处理方法
    6、每月(季)结账的增值税会计处理方法 
    7、待确认销项税科目的设计及其背后的业务含义
    8、“二项费用”增值税会计核算方法
    9、房地产预缴业务的增值税会计处理
    10、建安企业预缴增值税的会计处理
    11、金融商品转让增值税会计处理问题分析 
     
    第二部分:大数据下涉税票据风险防控
    前言:总局稽查局发票大检查关注哪些问题 
    1、商品和服务税收分类编码的影响
    2、进项发票抵扣的注意要点
    3、丢失增值税发票的处理
    4、申请开具红字增值税专用发票的要求
    5、取得虚开错开增值税专用发票的税务及法律风险
    6、小规模纳税人申请代开增值税专用发票的情形和要求
    7、物业公司、非物业公司转售水电的征税政策及开票规定
    8、劳务派遣与劳务外包发票的区别
    9、总分机构进项发票三流一致的要求
    10、不可抵扣项目进项税发票的要求
    11、购买商业预付卡的发票开具规定
    12、购进商品服务用于集体福利与视同销售的区别
    13、通过加油卡加油开具增值税专用发票的方法
    14、通行费发票抵扣的规定
    15、取得不动产发票开具的规范 
    16、取得销售方混合销售行为开具发票的要求
     
    第三部分:营改增对年度所得税汇算影响的重要政策解析    
    1、什么是合理的增值税税收筹划方法
    2、如何认识增值税下的税收风险点
    3、分公司采购、总公司付款是否违反三流一致而产生进项抵扣风险
    4、直营模式下的增值税纳税义务发生时间
    5、营改增后进场费、促销费、服务费的增值税政策把控
    6、支付运输公司和货物代理公司增值税政策是一样的吗,关注36号文后货运代理业增值税政策的重大变化对我们的影响
    7、仓储费的支付的增值税风险点(关注36号文后仓储费简易征收选择问题)
    8、如何区分房屋租赁费与仓储费,合同应该如何签订和把控
    9、自建厂房中设计费、材料设备购置费和建安费的抵扣问题
    10、建筑业营改增后,企业应该如何和建安企业进行工程造价的谈判
    11、对于门窗、幕墙、消防工程合理的合同签订方法及筹划建议
    12、自建厂房支付的土地出让金是否能抵扣进项税——如何把握2年抵扣含义
    13、支付的建安费中,如果建安工程存在分包,如何取得政策的建安增值税发票
    14、装修费用的增值税进项税抵扣要点把控——哪些装修费需要分2年抵扣
    15、如何把握建安业的甲供工程和清包工,判断建安工程究竟采用11%还是3%的报价方法
    16、办公用品发票增值税抵扣问题(销货清单是进项税抵扣的关键点)
    17、营改增后水电费的增值税抵扣问题——水电费分摊还是水电费转售
    18、员工旅游、商务考察中旅游费发票的增值税开具与抵扣问题及操作建议-把握总局纳服司71号文政策意图
    19、会议费的增值税抵扣问题——会议费中的场地租赁费、设备租赁费(LED屏、投影仪)、餐费、茶歇的增值税发票开具问题
    20、如何区分场地租赁费、场地使用费、会议服务费的增值税税目区别
    21、住宿费如何把握增值税发票取得风险——住宿费中的餐费、酒店消费的增值税风险把控
    22、劳务派遣营改增后的增值税发票开具方法
    23、财产保险费的增值税抵扣问题——车辆出线后修理费的增值税发票开具问题
    24、集团资金池业务的增值税风险——关联企业间无偿资金往来增值税问题、资金池中利息支付的增值税问题
    25、购买各种理财产品——保本、非保本、信托、资管产品是否需要缴纳增值税
    26、境外设计费、代言费、广告费、咨询费支付中的增值税扣缴问题——是否需要承担增值税法定扣缴义务、形式发票如何开具
     
    第四部分:企业所得税汇算最新政策解析
    1、最新职工福利费税收政策口径及其对金融企业的影响分析
    2、跨年度发放工资的企业所得税扣除政策最新口径
    3、劳务派遣人员企业所得税最新政策口径及变化点分析
    4、固定资产税会差异的最新政策口径及把握方法
    5、技术转让所得减免税最新政策及其把握要点
    6、个人健康保险税收政策把握要点和操作方法
    7、最新股权激励税收政策分析
    8、年度所得税汇算应关注大的热点问题
    9、外资企业境外人员派遣中的企业所得税风险
    10、混合性投资业务的所得税处理风险
     
    第五部分:个人所得税热点税收问题及税收风险防范
    1、董事费个人所得税问题
    2、商业健康保险个人所得税最新政策规定及操作方法 
    3、个人以非货币资产对外投资个人所得税新规
    4、展业促销个人所得税风险及防范
    5、转增股本个人所得税出新规
    6、如何应对税务机关加大对股权激励个人所得税管理
    7、福利费中的个人所得税问题
    8、差旅费津贴的个人所得税处理方法
    9、交通费补贴、通讯费补贴中的个人所得税处理方法
    10、实物福利的个人所得税风险把握口径
    11、个人所得税筹划风险         

    增值税会计核算培训

      本课程名称:增值税会计核算培训
    参加课程日期:    
    公司名称: 联系人:
    手机: 座机电话:
    在线QQ: 参训人数:  人
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    简生仁
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