出口退税税务稽查上海广州公开课程培训班
课程目标:
本课程可以让培训者获得以下收益:
⒈了解货物出口退(免)税基本流程及新近推出的政策要点,把握货物出口退(免)税税务、海关监管方向与重点;
⒉研判与理清货物出口退(免)税常见风险点及疑难问题,掌握其解决方法、路径并学会如何进行出口退税的综合筹划;
⒊了解海关现行全国性税收稽查的背景、特点,对企业经营活动中可能涉及的各类海关事务风险进行预先评估和防控,对已涉的各类企业海关事务问题进行积极、有效的应对和解决;
⒋明了海关对企业的稽查方式及工作重点,结合企业实际运营情况及部门间协作配合程度,探讨企业关务风险合规体制建立的可行性及相应实施方案,规避及有效应对海关稽查风险,加快通关速度,降低通关成本。
课程特色:
内容的实用性:讲授和分享出口退税、海关稽查、企业自查等方面管理和实务操作技巧,对企业的出口退税及相关关务工作提供切实的指导和帮助;
讲解的实战性:以企业日常经营活动中实际发生的出口退税、海关稽查等众多典型案例来解析课程内容,以成功的经验解决学员实际工作中的难题;
知识的系统性:把握企业出口退税、海关稽查及企业自查工作中的难点和盲点,让学员在全程案例教学过程中,充分理解和掌握以上业务的正确操作。
课程对象:公司高管、财务经理、合规经理、进出口部门经理、采购经理、物流经理、关务主管、项目主管及其他相关人员。
课程大纲:
第一模块、出口退(免)税的核心要素
⒈出口退(免)税概念、依据
⒉出口退(免)税范围、办法
⒊出口退(免)税申报基本流程
⒋出口退(免)税税务监管管理
⒋生产企业出口退(免)税实务操作
⒌外贸企业出口退(免)税实务操作
⒍特殊出口货物退(免)税实务操作
⒎出口退(免)税日常管理操作实务
⒏2016年出口退(免)税新政解读
⒐2016年出口退(免)税税务监管重点
⒑2016年出口退(免)税海关监管重点
第二模块、出口退(免)税常见风险及疑难
⒈出口货物是否都可享受出口退(免)税
⒉出口货物退(免)税的重要期限管理
⒊逾期未申报(延期申报)如何处理
⒋生产企业出口货物退(免)税计税依据
⒌外贸企业出口货物退(免)税计税依据
⒍出口退(免)税货物申报及证明联的修改
7.免于提供纸质出口货物报关单常见问题
8.货物流、资金流、单据流,三流不一致
⒐出口退运货物相关政策规定及退运处理
⒑出口退(免)税的交易模式及架构的设置
⒒出口退税海关特殊监管区域的选择与运用
⒓出口货物商品税号的合理选择与运用
⒔出口货物价格申报与出口退税的关系
⒕出口货物视同内销征税管理及计算、抵扣
⒖出口退(免)税企业内部人员管理制度建设
第三模块、海关稽查重点,企业如何应对
⒈海关下达稽查通知书的诱因有哪几种
⒉何种情况下企业最容易引发海关稽查
⒊什么样的企业受海关稽查可能性更大
⒋海关稽查思路、模式,其具体操作流程
⒍通常从哪些角度入手,企业应如何应对
⒎海关企业信用管理(AEO)与海关稽查
⒏如何应对海关对归类、估价、原产地稽查
⒐海关对减免税设备核查重点,企业如何应对
⒑海关对保税业务的核查重点,企业如何应对
⒒从“三查合一“到“多查合一”,有何变化
⒓海关稽查部门在何种情况下会将案件移交缉私
⒔海关稽查的处罚认定和补税额度的确定
⒕如何更有效地配合海关稽查同时又能保护自己
⒖海关稽查实施与国家税收形势的辩证关系
第四模块、海关稽查应对以及企业自查体系建立
⒈企业自律管理及海关稽查新动向
⒉海关稽查对企业财务状况的影响
⒊海关稽查对企业商务经营的影响
⒋海关稽查对相关个人利益的影响
⒌“海关事务”日常风险评估与监控
⒍企业贸易及海关事务风险合规检查
⒎企业风险意识培养及合规机制的建立
⒏海关稽查各关键部门如何通力协作
⒐企业海关事务自查领域及倒查期限
⒑企业海关稽查、自查报告及解释材料准备
⒒企业自查情况汇报及补税金额的估算
⒓海关稽查企业应对及贸易合规制度建设
授课专家:Mr.LeonWang
国际著名企业实战派外贸专家教授、杰出外贸企业家,15年外贸实际工作经验。
现为海关总署和帕迪咨询高级讲师,曾在上海海关工作10余年,主要从事中国关务研究与培训工作,如HS编码专业审核、关务风险防控与内审、关务筹划与合规管理;同时为上海海关学院海关税收研究中心和报关研究中心专家组成员,中国海关学会会员。
社会兼职:德国商会、法国商会海关事务高级培训师,关务顾问,上海企业培训网签约高级培训师;同时利用自己的专业知识与实践经验为多家世界500强企业及国外商会提供进出口货物通关事务的培训与贸易合规咨询工作。
王老师长期致力于关务管理规律的总结和传播,他的培训亦是多年来不断学习和提炼的智慧凝结。王老师坚持选择对关务人员有针对性的实用内容,在培训过程中,精心设计大量案例,用形象通俗的语言来阐明相对枯燥的实务操作,内容扎实,形式活泼,深受学员喜爱。
出口退税税务稽查上海广州公开课程培训班